KONAČNI RAČUN
KONAČNI RAČUN kao pojam u E-fiskalizaciji ne postoji, ali je zato kao takav postoji u E-Fakturama i knjigovostvu.
U E-Fiskalizaciji je ovo račun koji je izdat na osnovu pretkodno izdatih AVANSNOG RAČUNA, a koji je predhodno REFUNDIRAN (može biti i više povezanih AVANSNIH računa)
U DigiPOS ESIR-u je ovaj proces automatizovan, čime je omogućen lakši rad i evidencija avansnih računa.
Izdavanje konačnog računa kupcu koji ima ranije
uplaćene avanse, zahteva predhodno refundiranje poslednjeg AVANSNOG RAČUNA, a
zatim se u konačnom računu pozivamo na taj broj refundiranog avansa.
U glavnom meniju idemo na FINANSIJE - AVANSNI RAČUNI
Postupak:
- Otvaramo pregled izdatih avansnih računa, na LUPU,
kao na slici dole (SLIKA 2)
- Biramo KLIJENTA po šifri, PIB-u ili nazivu
- markiramo rezultat i stisnemo ENTER
- markiramo rezultat i stisnemo ENTER
- Refundacijom zadnjeg avansa, refundiramo i sve
predhodne, povezane avanse u nizu.
- račun koji se dobije, ne izdaje se kupcu, ali
njegov broj računa koristimo za izradu konačnog računa
- pre kreiranja konačnog računa, potrebno je da u ŠIFRARNICI-ROBE napravimo artikal koji ćemo koristiti kod konačnog računa
- sledimo korake na
slici dole: (SLIKA 2)
- račun koji se dobije, ne izdaje se kupcu, ali
njegov broj računa koristimo za izradu konačnog računa
- Pokrećemo kreiranje konačnog računa u odeljku ROBNO-FAKTURA (SLIKA 3).
- Otvaramo račun pritiskom na taster “+” Novo
(F2)
- Biramo KLIJENTA po šifri, PIB-u ili nazivu - sekcija 1, slika
3
- markiramo rezultat i potvrdimo sa ENTER
- još 2x ENTER, da potvrdimo datum, valutu i datum
prometa
- markiramo rezultat i potvrdimo sa ENTER
- Biramo ARTIKAL-ROBU, po šifri ili nazivu.
- Markiramo rezultat i potvrdimo sa ENTER - sekcija
1, slika 3
- Markiramo rezultat i potvrdimo sa ENTER - sekcija
1, slika 3
- Biramo NAČIN PLAĆANJA - sekcija 2, slika 3
- “X” postavimo na željeno polje i idemo na Upamti
(F4)
- DigiPOS daje informaciju da za tog kupca postoje
nezatvoreni avansi, tako što polje “A” postaje aktivno, sekcija 1, slika 3.
- “X” postavimo na željeno polje i idemo na Upamti
(F4)
- Na sledećoj slici, (SLIKA 4) je objašnjenje za
zatvaranje avansa
- Otvorimo polje “A”
- odaberemo avanse iz tabele, koje hoćemo da
zatvorimo
- 2x desni klik miša, da stavimo “X” za svaki,
sekcija 1, slika 4
- proverimo da li se zatvoreni iznos slaže sa
konačnim iznosom računa
- odaberemo polje “ZATVORI AVANSE”, sekcija
2, slika 4, i potvrdimo sa “DA”, čime prenesemo iznos uplaćenog avansa,
PDV uplaćenog avansa i broj fiskalnog računa poslednjeg uplaćenog avansa
- u polje “NAPOMENA” možemo upisati tekst,
koji će biti vidljiv na specifikaciji, sekcija 3, slika 3.
- odaberemo avanse iz tabele, koje hoćemo da
zatvorimo
- Nakon ovih izvršenih radnji, pokrećemo štampu(F10)
fakture, dobijemo upit za refundaciju avansa, potvrdimo na “Yes”, (SLIKA
5).
- Program nas prebacijue na KASA-BLOK, sa
svim avansima i njihovim iznosima u tabeli.
- Biramo NAČIN PLAĆANJA
- "X" postavimo na željeno polje i odštampamo račun
avans-refundacija, (SLIKA 6)
- "X" postavimo na željeno polje i odštampamo račun
avans-refundacija, (SLIKA 6)
- Program nas vrati ponovo na ROBNO-FAKTURU:
- pokrećemo štampu(F10) fakture, dobijemo
upit za konačni račun, potvrdimo na “OK”, (SLIKA 7).
- pokrećemo štampu(F10) fakture, dobijemo
upit za konačni račun, potvrdimo na “OK”, (SLIKA 7).
- Program nas prebacuje na KASA-BLOK, (Slika 8).
- obratite pažnju na polje identitet kupca, da stoji
dogovarajuća šifra identifikacije kupca, sekcija 1, slika 8
- poziv na račun je automatski popunjen brojem
avans-refundacije, sekcija 2, slika 8
- odabirom “ŠTAMPAJ”, izrađujemo KONAČNI RAČUN.
- obratite pažnju na polje identitet kupca, da stoji
dogovarajuća šifra identifikacije kupca, sekcija 1, slika 8
- Program nas vrati ponovo na ROBNO-FAKTURU:
- ako želite da štampate specifikaciju po računu, to
možete uraditi ponovnim odabirom polja ŠTAMPAJ (F10), u PDF prikazu
dobijamo specifikaciju za štampanje.